"...เหล่านี้เป็นรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ซึ่งพบว่ารายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,425,291.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37.63% ของวงเงินงบประมาณรวม ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ มีจำนวน 462,470.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.21% ของวงเงินงบประมาณรวมฯ…”
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2569 ครม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และนำไปจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ต่อไป นั้น (อ่านประกอบ : ครม.เห็นชอบ‘รายละเอียด’งบปี 70 รายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้าน-คืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล.)
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) จึงขอนำเสนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 สรุปได้ ดังนี้
@รายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล. คิดเป็น 73.6%-'งบลงทุน'ลด 7 หมื่นล.
-วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569 จำนวน 3,788,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,780,600 ล้านบาท เป็นจำนวน 7,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ประกอบด้วย
1) รายจ่ายประจำ จำนวน 2,786,367.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 131,724.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.6 ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 70.2
2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 71,038.04 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 52,503.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3
3) รายจ่ายลงทุน จำนวน 789,171.54 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 72,564.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.8 ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.8
4) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 151,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 320 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.0 ของวงเงินงบประมาณรวม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,096.71 ล้านบาท)

@ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ'บุคลากร'แตะ 1.42 ล้านล.-ชำระหนี้ 4.62 แสนล้าน
-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ในมิติต่างๆ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ 8 กลุ่มงบประมาณ ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาท มีดังนี้
1.งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (12 รายการ) จำนวน 693,880.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.32 ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ จำนวน 1,000 ล้านบาท (เท่ากับปีงบประมาณ 2569)
(2) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4,800 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 800 ล้านบาท)
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จำนวน 2,500 ล้านบาท (เท่ากับปีงบประมาณ 2569)
(4) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ จำนวน 94,200 ล้านบาท (เท่ากับปีงบประมาณ 2569)
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ไม่มีการตั้งงบ (ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 25,000 ล้านบาท)
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และรองรับผลกระทบจากวิกฤติความผันผวนของราคาพลังงาน จำนวน 12,000 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2569 ไม่มีการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว)
(7) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง จำนวน 960 ล้านบาท (เท่ากับปีงบประมาณ 2569)
(8) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ จำนวน 4,670 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 170 ล้านบาท)
(9) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ จำนวน 389,090 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 24,801.25 ล้านบาท)
(10) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 13,000 ล้านบาท (เท่ากับปีงบประมาณ 2569)
(11) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ จำนวน 260 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 60 ล้านบาท)
(12) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ จำนวน 71,400 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 46,540 ล้านบาท)
(13) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จำนวน 100,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1,000 ล้านบาท)

2.งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 1,342,836.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.45
3.งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน 70,246.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85

4.งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จำนวน 852,671.22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.51
5.งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จำนวน 294,857.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.78
6.งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน 462,470.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.21
7.งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 71,038.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.88
8.งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ไม่มี
@จัดสรรงบตามนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน 1.5 ล้านล้าน-งบสังคมมากสุด
-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วงเงินรวม 1,503,388.77 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 436,287.86 ล้านบาท
2.ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง จำนวน 162,951.49 ล้านบาท
3.ด้านสังคม จำนวน 698,046.91 ล้านบาท
4.ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 170,390.64 ล้านบาท
5.ด้านการบริหารภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย จำนวน 35,411.87 ล้านบาท
-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จำแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาท มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 407,165.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.75
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 348,427.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.20
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 611,194.47 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.14
4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 960,916.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.37
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 137,507.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.63
6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 676,320.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.85
รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 646,468.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.06

@หั่นงบ 14 กระทรวง-'คมนาคม'ลด 2.3 หมื่นล.-'งบกลาง'เพิ่ม 5.9 หมื่นล้าน
-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาท มีดังนี้
1.งบกลาง จำนวน 693,880 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 59,911.25 ล้านบาท)
2.สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 32,835.28 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -1,957.92 ล้านบาท)
3.กระทรวงกลาโหม จำนวน 203,284.70 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -957.09 ล้านบาท)
4.กระทรวงการคลัง จำนวน 440,871.12 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 41,601.50 ล้านบาท)
5.กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 8,256.81 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -913.01 ล้านบาท)
6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 5,856.18 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -750.89 ล้านบาท)
7.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 25,575.53 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -1,450.27 ล้านบาท)
8.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 133,942.59 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -6,258.45 ล้านบาท)
9.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 120,603.16 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 9,248.59 ล้านบาท)
10.กระทรวงคมนาคม จำนวน 176,513.53 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -23,442.39 ล้านบาท)
11.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 13,625.72 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 3,428.70 ล้านบาท)
12.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 36,148.42 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -2,039.41 ล้านบาท)
13.กระทรวงพลังงาน จำนวน 2,293.29 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -503.95 ล้านบาท)
14.กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 7,271.43 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -255.69 ล้านบาท)
15.กระทรวงมหาดไทย จำนวน 288,280.00 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -10,661.74 ล้านบาท)
16.กระทรวงยุติธรรม จำนวน 28,854.63 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -539.34 ล้านบาท)
17.กระทรวงแรงงาน จำนวน 72,748.83 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 3,713.58 ล้านบาท)
18.กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 8,463.30 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -1,037.66 ล้านบาท)
19.กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 359,567.88 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 4,580.35 ล้านบาท)
20.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 181,478.09 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 4,603.89 ล้านบาท)
21.กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 4,520.32 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -947.26 ล้านบาท)
22.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำนวน 135,648.93 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 210.06 ล้านบาท)
23.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 4,284.28 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -22,046.53 ล้านบาท)
24.รัฐวิสาหกิจ จำนวน 135,154.30 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -13,398.59 ล้านบาท)
25.หน่วยงานของรัฐสภา จำนวน 7,848.74 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -490.75 ล้านบาท)
26.หน่วยงานของศาล จำนวน 28,482.03 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 291.36 ล้านบาท)
27.หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ จำนวน 25,865.99 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -783.54 ล้านบาท)
28.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 219,727.38 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 17,815.48 ล้านบาท)
29.หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 585.93 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -34.14 ล้านบาท)


30.สภากาชาดไทย จำนวน 9,723.32 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 348.05 ล้านบาท)
31.ส่วนราชการในพระองค์ จำนวน 9,904.07 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 631.97 ล้านบาท)
32.ทุนหมุนเวียน จำนวน 294,857.16 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน 20,484.05 ล้านบาท)
33.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 71,038.04 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ 2569 จำนวน -52,503.02 ล้านบาท)
เหล่านี้เป็นรายละเอียดการจัดสรร ‘งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570’ ของ 'ครม.อนุทิน ชาญวีรกูล' ซึ่งพบว่ารายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,425,291.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37.63% ของวงเงินงบประมาณรวม (3,788,000 ล้านบาท)
ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 852,671.22 ล้านบาท ,ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 94,200 ล้านบาท ,เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 4,670 ล้านบาท ,เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 389,090 ล้านบาท ,เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 13,000 ล้านบาท ,เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 260 ล้านบาท และเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 71,400 ล้านบาท
ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ มีจำนวน 462,470.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.21% ของวงเงินงบประมาณรวมฯ



Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา